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Dezhou Financial Holdings Group Co.,LTD

风险控制与审计部

风险部(监事部、审计部)简介

风险部为集团直属部门,全面负责集团及各业务公司投融资风险管理工作,对各业务部门提交项目的可行性进行风险审查与分析;负责集团内部审计、监事等工作。

部门职责:

1.根据集团总体战略及阶段规划,建立和完善业务风险管理体系,制定相应的制度、流程,优化推进业务实施;

2.负责对集团及各业务公司拟投融资项目进行风险分析与评估,出具风险审查意见;

3.负责对各业务公司已开展的项目进行风险监控、评估、预警;

4.负责组织担保项目评审会议的召开,并整理保存会议材料;

5.协助业务公司落实风险控制相关手续,对评审意见的落实和执行情况进行监督;

6.组织实施集团内部审计工作,确保公司运营合法、合规且风险可控;

7.负责协助公证处对担保客户合同的公证;

8.完成公司领导交办的其他工作。

团队构成:团队成员具有注册会计师、注册税务师、法律职业资格,具备中级以上会计职称,拥有扎实的财税、法律、投融资理论基础和丰富的从业经验,具备风险识别、分析、评价及管理等能力。